第一部分 宣城市工商行政和质量技术监督管理局部门概况
一、部门职责
根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅<关于印发宣城市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕43号)精神,设置宣城市工商行政和质量技术监督管理局,为市政府直属机构。
(一)外部政府权力
市工商质监局共计139项政府权力,其中行政审批4项、行政处罚105项、行政强制3项、行政确认8项、行政裁决2项、其他权力17项。以当年市政府网站公布的《宣城市工商行政和质量技术监督管理局政府权力清单和责任清单》为准。
(二)内部管理事项
1. 贯彻执行工商行政和质量技术监督方面的法律法规和方针、政策;依法开展工商、质监方面的行政执法工作;拟订相关规章制度等规范性文件及具体措施办法。
2. 负责各类市场主体的登记注册及监督管理工作,依法组织查处取缔无照经营行为。承担市场主体登记管理信息库的管理、维护和市场主体登记注册信息的分析、公开工作。
3. 负责依法规范和维护各类市场经营秩序,负责监管市场交易行为和网络商品交易及相关服务工作。
4. 负责经营者、消费者合法权益保护工作;承担产品、商品质量抽检和监管工作;组织开展消费维权工作,查处侵害消费者权益行为和假冒伪劣等违法行为。负责消费者举报、投诉受理和12315、12365网络体系建设。
5. 负责企业年度报告公示工作,加强企业诚信体系建设和产品质量诚信体系建设。承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作。
6. 承担查处违法直销和传销案件的职责,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
7. 负责反垄断执法(价格垄断行为除外)有关工作;依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
8. 负责依法监督管理经纪机构、经纪人及经纪活动。
9. 依法实施合同行政监督管理,负责组织实施合同格式条款备案,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,负责查处合同欺诈等违法行为。
10.指导广告业发展,组织实施广告业发展规划和政策措施,负责广告活动的监督管理工作。
11.依法对商标使用进行监督管理;组织查处商标侵权行为,保护商标专用权;依法保护驰名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。
12.负责质量宏观管理,组织实施质量振兴工作,推进名牌发展战略,开展中国质量奖等申报推荐工作。
13.负责会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织或参与有关产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度;监督管理产品防伪工作,组织实施地理标志产品保护工作。
14.负责标准化管理有关工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;承担管理企业产品标准备案工作;负责监管组织机构代码和商品条码。
15. 负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监管计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。
16. 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作职责;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
17. 负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验;依法查处产品质量违法行为,组织实施产品质量安全专项整治工作。
18.负责认证许可监督工作。组织查处强制性产品认证违法行为;负责对认证活动、认证产品质量的监督检查;依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监管。
19.负责统筹全市检验检测认证业务的整合和推动检验检测认证行业做大做强,推动检验检测认证高技术服务业快速发展,组织有关科研和技术引进工作。
20. 负责组织、指导、监督县(市、区)市场监督管理局开展相关工作。
21. 承办市政府交办的其他事项。
(三)便民服务事项
1. 省级“守合同重信用”企业推荐。
2. 职责权限内申请认定“中国驰名商标”推荐。
3. 安徽省著名商标初审、推荐。
4. 商标专用权质押贷款相关服务。
5. 企业冠省名称的受理、审查、网上呈报和出具文书。
6. 企业登记注册“一审一核”。
7. 安徽省诚信市场和文明集市评比。
8. 管理和维护登记的企业档案,向社会提供企业档案查询服务。
9. 重要工业产品生产许可证审核转报。
10.安徽省名牌产品、政府质量奖、卓越绩效奖申报推荐。
(四)主要事中事后监管事项
1. 企业(个体工商户、农民专业合作社、中外合营、外资广告企业及分支机构)登记后监管。
2. 广告经营(发布)登记后监管。
3. 车用气瓶安装资质许可后监管。
4. 气瓶充装单位资质许可后监管。
5. 动产抵押登记后监管。
6. 股权(基金份额、证券除外)出质登记后监管。
7. 计量检定员资格核准后监管。
8. 计量标准器具核准后监管。
9. 市级农业标准化示范区建设确认后监管。
10.组织机构代码证书登记后监管。
11. 特种设备使用登记监管。
12.棉花质量检验师执业资格注册后监管。
13. 公司、企业、农业专业合作社等机构有关登记事项备案后监管。
14.合同格式条款备案后监管。
15. 拍卖活动备案后监管。
16.工业产品生产许可证获证企业证后监管。
17.列入强制检定目录的工作计量器具检定及备案监管。
18.制作计量检定印、证备案后监管。
19.停用或重启社会公用计量标准器具备案后监管。
20.防伪技术备案后监管。
21.企业产品标准备案后监管。
22.特种设备安全管理类人员及作业人员监管。
23.特种设备制造、安装、改造、维修监督检验监管。
24.授权计量检定机构监管。
以上所列事中事后监管事项(含子项)和市工商质监局政府权责清单所列其他权力事项、行政裁决、行政确认、行政处罚、行政强制事项均应制定事中事后监管细则(处罚裁量基准),由市工商质监局在“三定”文件印发后按规定另行制定公布并报市编办备案。
(五)市区职责划分
市工商质监局负责管理范围内的工商质监方面的相关市场监管事务,宣州区政府负责宣州区行政区域内除市工商质监局管理范围以外的相关市场监管事务,具体管理范围、职责划分由市工商质监局和区市场监管局协商后发文明确,报市编办备案。
二、机构设置
从决算单位构成看,宣城市工商质监局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。
纳入宣城市工商质监局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宣城市工商行政和质量技术监督管理局本级 |
2 |
宣城市消费者协会秘书处 |
3 |
宣城市标准计量所 |
4 |
宣城市产品质量监督检验所 |
5 |
宣城市特种设备监督检验中心 |
第二部分 宣城市工商行政和质量技术监督管理局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
5,115.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
4,255.16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
230.13 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
74.26 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
586.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
17.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
458.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
22.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
179.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
5,420.24 |
本年支出合计 |
58 |
5,518.63 |
|||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
27.33 |
结余分配 |
59 |
86.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
958.56 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
86.22 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
801.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
31 |
6,406.13 |
总计 |
65 |
6,406.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||||||||||||||||||||||
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
5,420.24 |
5,115.85 |
230.13 |
74.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,156.77 |
3,852.38 |
230.13 |
74.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
2,265.04 |
2,265.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011501 |
行政运行 |
2,139.99 |
2,139.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011504 |
工商行政管理专项 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011505 |
执法办案专项 |
59.67 |
59.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011506 |
消费者权益保护 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011550 |
事业运行 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
1,883.73 |
1,579.33 |
230.13 |
74.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011701 |
行政运行 |
426.42 |
426.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2011750 |
事业运行 |
1,438.75 |
1,134.36 |
230.13 |
74.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
561.80 |
561.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
458.10 |
458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
356.37 |
356.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
356.37 |
356.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
137.31 |
137.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
||||||||||||||||||||||||
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||
合计 |
5,518.63 |
4,405.72 |
1,112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,255.16 |
3,600.34 |
654.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
2,265.04 |
1,782.46 |
482.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011501 |
行政运行 |
2,139.99 |
1,746.06 |
393.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011504 |
工商行政管理专项 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011505 |
执法办案专项 |
59.67 |
0.00 |
59.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011506 |
消费者权益保护 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011550 |
事业运行 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
1,982.12 |
1,817.89 |
164.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011701 |
行政运行 |
583.71 |
438.03 |
145.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2011750 |
事业运行 |
1,379.86 |
1,379.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
561.80 |
561.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
458.10 |
0.00 |
458.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
356.37 |
0.00 |
356.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
356.37 |
0.00 |
356.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
21305 |
扶贫 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
137.31 |
137.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||||||||||||||||||||
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,115.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,852.38 |
3,852.38 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
458.10 |
458.10 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
5,115.85 |
本年支出合计 |
55 |
5,115.85 |
5,115.85 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
5,115.85 |
总计 |
60 |
5,115.85 |
5,115.85 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
5,115.85 |
4,002.94 |
1,112.91 |
5,115.85 |
4,002.94 |
1,112.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
3,852.38 |
3,197.56 |
654.81 |
3,852.38 |
3,197.56 |
654.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20113 |
商贸事务 |
0 |
0 |
0 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011308 |
招商引资 |
0 |
0 |
0 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20115 |
工商行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
2,265.04 |
1,782.46 |
482.58 |
2,265.04 |
1,782.46 |
482.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
2,139.99 |
1,746.06 |
393.93 |
2,139.99 |
1,746.06 |
393.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011504 |
工商行政管理专项 |
0 |
0 |
0 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011505 |
执法办案专项 |
0 |
0 |
0 |
59.67 |
0.00 |
59.67 |
59.67 |
0.00 |
59.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011506 |
消费者权益保护 |
0 |
0 |
0 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011550 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
36.39 |
36.39 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
0 |
0 |
0 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
17.80 |
0.00 |
17.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
0 |
0 |
0 |
1,579.33 |
1,415.11 |
164.23 |
1,579.33 |
1,415.11 |
164.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011701 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
426.42 |
280.74 |
145.68 |
426.42 |
280.74 |
145.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
0 |
0 |
0 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
18.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2011750 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
1,134.36 |
1,134.36 |
0.00 |
1,134.36 |
1,134.36 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
586.21 |
586.21 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
561.80 |
561.80 |
0.00 |
561.80 |
561.80 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
24.41 |
24.41 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
17.98 |
17.98 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
458.10 |
0.00 |
458.10 |
458.10 |
0.00 |
458.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0 |
0 |
0 |
356.37 |
0.00 |
356.37 |
356.37 |
0.00 |
356.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0 |
0 |
0 |
356.37 |
0.00 |
356.37 |
356.37 |
0.00 |
356.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21299 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
101.73 |
0.00 |
101.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
213 |
农林水支出 |
0 |
0 |
0 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21305 |
扶贫 |
0 |
0 |
0 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
0 |
0 |
0 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
179.10 |
179.10 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
137.31 |
137.31 |
0.00 |
137.31 |
137.31 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
41.79 |
41.79 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
|
|
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单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,892.94 |
302 |
商品和服务支出 |
302.63 |
310 |
其他资本性支出 |
184.18 |
|
30101 |
基本工资 |
453.31 |
30201 |
办公费 |
18.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
553.76 |
30202 |
印刷费 |
29.48 |
31002 |
办公设备购置 |
8.73 |
|
30103 |
奖金 |
122.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
134.20 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
246.82 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
106.10 |
30205 |
水费 |
3.35 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
189.22 |
30206 |
电费 |
54.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.05 |
30207 |
邮电费 |
7.58 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
196.58 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,623.19 |
30211 |
差旅费 |
53.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.65 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
406.35 |
30213 |
维修(护)费 |
6.16 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
41.25 |
|
30304 |
抚恤金 |
49.71 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
19.09 |
30216 |
培训费 |
26.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.85 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
36.62 |
30218 |
专用材料费 |
8.78 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
781.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.56 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
236.59 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
56.82 |
30228 |
工会经费 |
6.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
47.93 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.03 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
18.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.34 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,516.13 |
公用经费合计 |
486.81 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
部门:宣城市工商行政和质量技术监督管理局 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 市工商质监局系统2017年度部门决算说明
一、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计6406.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6406.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入、支出总计各增加933.83万元,增长17%,主要原因:一国家级宣纸及文房用品监督检验中心筹建经费增长;二是人员支出增长;三是各项检验检测工作量增加;四是执法执勤工作量增加。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计5420.24万元,其中财政拨款收入5115.85万元,占94.38%;上级补助收入230.13万元,占4.25%;事业收入74.26,占1.37%。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5518.63万元,其中:基本支出4405.72万元,占79.83%;项目支出1112.91万元,占20.17%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计6406.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6406.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入、支出总计各增加933.83万元,增长17%,主要原因:一国家级宣纸及文房用品监督检验中心筹建经费增长;二是人员支出增长;三是各项检验检测工作量增加;四是执法执勤工作量增加。
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入5115.85万元,占本年收入的94.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加647.13万元,增长14.48%。主要原因工商质监工作经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5115.85万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,下降14.94%。主要原因是:三公经费减少;二是招商引资相关费用减少;三是人员开支减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5115.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3852.38万元,占75%,社会保障和就业支出1134.36万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出17.98万元,占0.35%;城乡社区支出458.1万元,占9%,农林水支出22.08万元,占0.43%;住房保障支出179.1万元,占3.5%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3496.29万元,支出决算为5115.85万元,完成年初预算的146.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加人员开支增加以及工商质监事业发展支出增加。其中:基本支出4002.94万元,占78.25%;项目支出1112.91万元,占21.75%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出4002.94万元,其中人员经费3516.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费486.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宣城市工商行政和质量技术监督管理局2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,宣城市工商行政和质量技术监督管理局机关运行经费支出486.81万元,比2016年减少186.31万元,下降27.68%,主要原因是办公费、印刷费、三公经费等减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,宣城市工商行政和质量技术监督管理局政府采购支出总额274.83万元,其中:政府采购货物支出274.83万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,宣城市工商质监局共有车辆31辆,其中一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车21辆,无单位价值200万以上的大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。